IIA Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版) - IIA-CIA-Part2 中文 FREE EXAM DUMPS QUESTIONS & ANSWERS
在對管理階層內部控制系統的充分性形成意見時,下列哪項調查結果將為首席審計執行官提供最可靠的保證?
* 在對律師事務所的招聘流程進行審計時,發現潛在員工的資歷並不總是得到充分確認。此流程在後續審核中保持不變。
* 在對應付帳款部門進行審計時,審計師計算出有百分之二的帳款逾期支付。這種情況在後續審計中仍然存在。
* 在對租賃機構的車隊進行審計時發現,在任何特定時間,都有 8% 的車輛無法運作。在下一次審計中,這個數字有所增加。
* 在賭場現金處理流程進行審計期間,內部審計發現老虎機和現金點算之間的轉移流程存在控制缺陷:它立即得到糾正。
* 在對律師事務所的招聘流程進行審計時,發現潛在員工的資歷並不總是得到充分確認。此流程在後續審核中保持不變。
* 在對應付帳款部門進行審計時,審計師計算出有百分之二的帳款逾期支付。這種情況在後續審計中仍然存在。
* 在對租賃機構的車隊進行審計時發現,在任何特定時間,都有 8% 的車輛無法運作。在下一次審計中,這個數字有所增加。
* 在賭場現金處理流程進行審計期間,內部審計發現老虎機和現金點算之間的轉移流程存在控制缺陷:它立即得到糾正。
Correct Answer: D
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下列何者最可能出現在內部稽核程序手冊中?
Correct Answer: C
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一位內部稽核師正在計劃對子公司進行審計。審計師獲悉,控股公司的一名企業調查員正在調查該子公司的一起詐欺案件。關於內部稽核師稽核範圍,下列哪一項說明是正確的?
Correct Answer: D
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審計發現了關鍵客戶端/伺服器系統配置中的許多弱點。儘管部分缺陷在審計報告發布前已得到糾正,但其餘缺陷的糾正將需要 6 至 18 個月的時間才能完成。因此,管理層制定了詳細的行動計劃,並確定了預計完成日期,以解決這些弱點。首席審計執行官採取的最適當的行動方針是什麼?
Correct Answer: C
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內部稽核師團隊被指派審計組織中的員工關係流程,其中包括員工行為和紀律聽證會。下列哪一種審計方法可以為審計師提供最佳證據,以確定紀律處分決定符合書面政策的程度?
Correct Answer: B
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一家玩具製造商從海外供應商接收某些組件,並用它們組裝最終產品。哪種類型的參與最適合評估品質問題的根本原因?
Correct Answer: C
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下列哪一種手動審核方法描述了透過向後追蹤先前準備的記錄來測試文件的有效性?
Correct Answer: B
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內部稽核團隊從上個月處理的600份員工工時表中,根據判斷選取了60份,以確定主管是否依照組織政策正確批准了工時表。內部稽核團隊發現了三個例外。根據審計測試,下列何者最適合內部稽核團隊得出?
Correct Answer: D
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初步審計溝通中包含的下列哪一項對於管理階層針對審計建議制定行動計畫最有用?
Correct Answer: B
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根據 IIA 指南,關於內部稽核業務的退出會議,下列哪一項是正確的?
Correct Answer: C
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在審查組織的廢棄物管理流程時,內部稽核員發現廢水處理不當。審計員提出的旨在減輕監管制裁和聲譽損害風險的建議已被接受,並商定了實施時間表。然而,在內部稽核活動的定期後續行動中,管理階層表示,該建議的實施成本太高,而目前的處置方法具有成本效益。在這種情況下,首席審計執行官應該做什麼?
Correct Answer: D
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在決定鑑證業務所需的人員和資源水準時,下列哪一項與首席審計執行長最相關?
Correct Answer: C
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有機型組織結構何時可能比機械型組織結構更成功?
Correct Answer: D
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在分配任務給審計團隊成員時,主管審計師最不可能考慮下列哪些因素?
Correct Answer: B
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